Błędy popełniane we wnioskach o płatność dla działania 5.4.2 PO IG
Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność składanych do PARP w ramach działania 5.4.2 PO IG:
- Pkt 8: Nieprawidłowy rodzaj płatności
- Pkt 8a Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: kwota nie wynika z kwoty całkowitej wynikającej z postępu rzeczowo finansowego (pkt 13) ani z łącznej kwoty brutto wydatków wykazanych w zestawieniu (pkt 11).
- pkt 13 Postęp rzeczowo-finansowy: podawane są nieprawidłowe kwoty wydatków poszczególnych działań merytorycznych liczone od początku realizacji projektu (narastająco), dotyczące zarówno wydatków kwalifikowanych jak i wydatków całkowitych.
- Pkt 17 harmonogram wydatków na kolejne kwartały: wskazane kwartały i kwoty są niezgodne z obowiązującą umową.
- Pkt 11 Zestawienie dokumentów księgowych:
- uwzględnienie dokumentów w poprzednich okresów sprawozdawczych
- błędnie przepisane daty dokumentów i zapłaty, numery dokumentów, kwoty
- nieuzupełnione lub nieprawidłowo uzupełnione szczegółowe zestawienie dokumentów księgowych
- brak lub nieprawidłowe umowy lub protokoły odbioru
PODZIEL SIĘ:
Utworzony: 2010-04-13 14:04:19
Aktualizowany: 2011-05-05 11:08:20
Ilość odsłon: 1418
74/108/206/288/, ID=15187




